婁底市城市建設投資管理辦公室2014年部門預算說明
一、單位職能職責:
(一)指導、監管、協調婁底市城市建設投資集團有限公司日常工作。
(二)為城市基礎設施建設提供管理服務。
(三)按照市人民政府下達的固定資產投資計劃和城市建設維護計劃,協調落實資金。
(四)受市政府委托,管理城市建設資金,規范資金的運作程序、確保資金安全。
(五)經市政府授權,指導配合開展股權經營與投資、債券發行等業務。
(六)承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、部門收支概況:
(一)收入預算。 2014年年初預算數203.68萬元(政府性基金撥款)。另外,上年結余12.85萬元,收入總計216.53萬元。
(二)支出預算。 2014年年初預算數216.53萬元(城鄉社區支出216.53萬元)。
(三)“三公”經費預算: 2014年“三公”經費預算13萬元,其中:公務接待費 6萬元,公務用車運行維護費7萬元。
附件:1、2014年部門收支算總表(調整預算)
2、2014年“三公”經費預算公開表(調整預算)
附件1 |
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2014年部門收支預算總表(調整預算) |
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單位:婁底市城市建設投資管理辦公室 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
一、公共財政撥款 |
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一、一般公共服務支出 |
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經費撥款 |
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二、公共安全支出 |
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納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
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三、教育支出 |
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二、政府性基金撥款 |
203.68 |
四、科學技術支出 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、文化體育與傳媒支出 |
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四、上級財政補助 |
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六、社會保障和就業支出 |
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五、事業單位經營服務收入 |
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七、醫療衛生支出 |
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六、其他收入 |
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八、節能環保支出 |
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九、城鄉社區支出 |
216.53 |
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十、農林水支出 |
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十一、交通運輸支出 |
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十二、資源勘探電力信息等支出 |
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十三、商業服務業等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地方支出 |
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十六、國土海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合計 |
203.68 |
本年支出合計 |
216.53 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
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二十、結轉下年 |
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上年結轉和結余 |
12.85 |
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收入總計 |
216.53 |
支出總計 |
216.53 |
附件2 |
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2014年部門“三公”經費預算公開表(調整預算) |
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單位:婁底市城市建設投資管理辦公室 |
單位:萬元 |
項目 |
本年預算數 |
合計 |
13 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
6 |
3、公務用車費 |
7 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
7 |
(2)公務用車購置 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
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